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2025年石鼓区发展和改革局部门预算公开说明

来源: 石鼓区人民政府网站      发布时间:2025-04-29 17:36     

第一部分 2025年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2025年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

14、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算三公经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

19、国有资本经营预算支出表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、其他项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况

第一部分 2025年部门预算说明

 

一、部门基本概况

(一)职能职责。

1.订并组织经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划,统筹协调相关总体规划、区域规划、主体功能区规划专项规划;贯彻落实国家中部崛起长江经济开发建设的政策措施,对接湘南地区长株潭城市群协调发展战略规划和重大政;出全经济发展和优化重大经济结构的目标、政;综合运用各种经济段和政的建议;受区政府委托向区民代表大会交国经济和社会发展计划的报

2.研究经济总体运行、总量平、经济安全和总体业安全等重要问题并提调控建议,协调经济运行中的重大问题,节国济运行。

3.全社会固定资产投资总规资结构的调控目标、政措施,统安排级财政性建设资金和资项目,编制下政府资年度计划;规划全重大建设项目和生,按规定权限审批政府资项目,核、备案企资项目;研究提建设项目计划;负责政府资项目建制实的指协调监督管理;指工程咨询业发展。
    4.组织拟订综合产业,负责协调第产业发展的重大问题并衔接平衡相发展规划和重大;负责综合交通输体系规划与济和社会发展规划的衔接平衡;协调农业和农村济社会发展的重大问题;负责制定发展战略性新兴产业规划,牵头研究提出新型工业化和产业集群发展的策措施;会有关部门研究拟订高技术产业、服务业发展规划和重大,实施高技术产业发展的指导,协调解决重大技术装备推广应等方面的重大问题

5.拟订人口发展战略,规划及人;参与拟订科学技术、教育、文化、卫生、民等发展;统筹推进本公共服务体系建设和收入分配制度改革;研究提促进就业、完善社会保障与济协调发展的策建议;协调社会事业发展和改革中的重大问题及政;参与推进深化医药卫生体制改革工作
    6.研究分析济社会与源、环境协调发展的重大问题;组织拟订发展循环济、能源源节约和综合利规划、策并协调实施;参与环境保护规划,协调生态建、能源源节约和综合利的重大问题,会有关部门提建立健全生态补偿制的策措施;综合协调节能环保产业和清洁生产促进有关工作
    7.统筹推进全区统的信信息平台建,促进信信息源的合与运用,协调社会信用体系建设的重大问题

8.组织编制全经济动员和备动员规划、计划,研究经济动员和备动员经济、国建设的关系,协调相关重大问题组织经济动员和备动员有关工作。

9.政府交办的其他事项

(二)机构设置。

根据编办核定,2024年8月区发改局与区国动办合并,合并我局内设股室6个,所属事业单位2个,全部纳入2025年部门预算编制范围。

内设股室分别是办公室、行政审批股、规划股、固定资产投资股、经济社会事业股、财务股

所属事业单位分别是为区现代服务业进中建设项目事务中

二、部门预算单位构成

本部门只有本级,没有其他预算单位,因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

2025年部门预算即本部门本级预算。本部门2025年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,所以公开的附件1617181920表均为空。

(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算508.01万元,其中,一般公共预算拨款508.01万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入0万元,上年结余资金0万元。收入较去年增加175.83万元,上升52.93%主要是区国动办合并产生

(二)支出预算:2025年本部门支出预算508.01万元,其中,一般公共服务支出280.26万元,公共安全支出0万元,教育支出0万元,科学技术支出0万元,社会保障和就业支出48.71万元,卫生健康支出28.71万元,乡社区支出111.80万元,住房保障支出38.54万元。收入较去年增加175.83万元,上升52.93%,主要是区国动办合并产生。

四、一般公共预算拨款支出

2025年本部门一般公共预算拨款支出预算508.01万元,其中一般公共服务支出280.26万元,占55.17%;社会保障和就业支出48.71万元,占9.59%;卫生健康支出28.71万元,占5.65 %乡社区支出111.80万元,22.01%;住房保障支出38.54万元,占7.59%。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2025年本部门基本支出预算数508.01万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出:2025年本部门项目支出预算0万元,相关工作经费由区财政统筹安排

五、政府性基金预算支出

2025年本部门无政府性基金安排的支出

、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费:2025年本部门机关本级的机关运行经费32.0426.88万元,上年预算增加5.16万元上升19.20%主要是区国动办合并产生

(二)三公经费预算:2025年本部门机关本级三公经费预算数为0万元,其中,公务接待费0万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。2025三公经费预算较上年度持平,均为0,主要是牢固树立过“紧日子”的思想,大力压缩三公经费。

(三)一般性支出情况:2025 年本单位会议费预算0万元,拟召开0次会议,人数约0人次,;培训费预算0万元,拟开展0 培训,人数0拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动,经费预算0万元。

(四)政府采购情况:2025年本部门政府采购预算总额0万元,其中,货物类采购预算0万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至202412月底,本部门共有公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为508.01万元,其中,基本支出508.01万元,项目支出0万元,具体绩效目标详见报表。

、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2三公经费:纳入省(市/县)财政预算管理的三公经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

 

 

 

第二部分 2025年部门预算表

 

2025年石鼓区发展和改革局部门预算公开表


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