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石鼓区科技和信息化局2019年部门预算 公开说明

来源: 石鼓区科技和信息化局      发布时间:2020-07-02 17:18     

石鼓区科技和信息化局2019年部门预算

公开说明

  


     


一、部门职责及内设机构

  1、职能职责

  2、机构设置

  二、部门收支总体情况

  三、一般公共预算拨款支出预算

  四、其他重要事项的情况说明

  五、名词解释

  六、公开套表

 一、部门基本概况 

   1、职能职责 

(1) 贯彻实施国家、省、市科技发展宏观战略和科技促进经济与社会发展的方针、政策、法规,负责全区科技进步的宏观管理和统筹协调。

(2) 牵头组织全区农村和社会发展领域的科技进步工作。

(3) 负责指导全区高新技术的研究开发、成果转化以及产业化工作

(4) 牵头组织协调促进全区产学研结合工作。

(5) 拟订促进技术市场、科技中介组织发展政策。

(6) 研究提出多渠道增加科技投入的措施,优化科技资源。

(7) 负责全区科技人才有关工作;负责全区科学技术普及工作。

(8) 负责全区工业和信息化领域的日常经济运行调节,编制并组织实施近期工业和信息化领域的经济运行态势,统筹协调解决经济运行中的突出矛盾和问题并提出政策建议;配合有关部门指导工业和信息化领域加强安全生产、质量管理和应急管理工作;会同有关部门做好维护企业稳定工作。

(9) 拟订全区新型工业和信息化领域的相关政策措施并组织实施;综合管理全区工业经济,指导、协调和服务工业企业 。指导工业和信息化领域技术进步、技术创新;推进高新技术与传统产业改造结合;推进产学研结合和科研成果产业化;推进工业和信息化领域技术改造规划。

(10) 负责组织拟订全区工业企业技术进步的发展战略、规划并组织实施;推进企业技术创新体系建设,指导行业技术创新和技术进步,以先进适用技术改造提升传统产业,组织实施相关科技重大专项,推进产学研结合和科研成果产业化。

(11) 负责中小企业发展的宏观指导;拟订中小企业中长基发展规划并组织实施;推进中小企业服务体系建设和全民创业;推进全民创业;综合协调有关部六拟订促进全区中小企业发展的改革措施,协调解决重大问题。

(12) 负责实施工业能源节约和资源综合利用政策;承担工业企业的节能考核和监察工作;组织推进清洁生产工作;协调相关重大示范工程和相关新产品 、新技术、新设备、新材料的推广应用。

(13) 统筹推进经济和社会领域信息化工作;推进信息化和工业化融合;推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享;推进全区信息化建设 ;负责工业和信息化领域的国防动员有关工作。

(14) 拟订全区信息安全发展战略、规划,协调信息安全保障体系建设 ;指导重点行业、重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作,协调处理网络 与信息安全的重大事件。

(15) 负责推动软件业和信息服务业的发展,协调解决重大问题;推动软件公共服务体系建设 ,推进软件服务外包;指导、协调相关技术开发和产业发展;依法监督管理信息服务市场。

(16) 指导、协调全区工业和信息化领域的对外交流与合作;指导工业和信息化领域人才开发与培训工作。

(17) 组织拟定综合运输体系的规划工作;负责交通建设质量安全监督工作;负责道路水上交通安全监管工作;监督管理农村公路养护工作。

(18) 贯彻落实国家、省、市有关经济和信息化的方针政策和法律法规;负责起草全区工业和信息化领域的文件草案并对相关法律法规的执行情况进行监督检查。

(19) 负责职责范围内对有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理的职责。

(20) 完成区委、区政府交办的其他任务。 

   2、机构设置 

(1)办公室

(2)交通运输股

(3)工信股(企业改制股)

(4)科技股

  二、部门预算单位构成 

纳入2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括: 

1、石鼓区科技创业服务中心  

  三、部门收支总体情况 

  2019年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入,又包括事业单位经营服务等收入;支出既包括保障机关及所属单位基本运行的经费,也包括归口管理使用的专项经费。 

  (一)收入预算:2019年年初预算数39.81万元,其中,一般公共预算拨款39.81万元。本单位是新成立单位,无收入预算变化。

  (二)支出预算:2019年年初预算数39.81万元,其中,一般公共服务支出39.81万元。本单位是新成立单位,无支出预算变化。 

  四、一般公共预算拨款支出预算 

  2019年一般公共预算拨款收入39.81万元,具体安排情况如下: 

  (一)基本支出:2019年基本支出年初预算数为30.81万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2019年项目支出年初预算数为9万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费支出等。

  五、其他重要事项的情况说明 

  1、机关运行经费 

2019本部门的机关运行经费当年一般公共预算拨款15.6万元

2、"三公"经费预算 

   2019年"三公"经费预算数为3.5万元,其中,公务接待费0.5万元,公务用车购置及运行费3万元(其中公务用车运行费3万元),因公出国(境)费0万元。本单位是新成立单位,无"三公"经费预算变化。

  3、政府采购情况 

2019单位政府采购预算总额0万元,其中政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元。

  4、国有资产占有情况 

截止20181231日,我单位共有车辆1辆。其中,一般公务用车1台,是一般公务用车。

  5、重点项目预算绩效目标说明:本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为39.81万元,其中,基本支出30.81万元,项目支出9万元。 


  六、名词解释 

  1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

  2、"三公"经费:纳财政预算管理的"三公"经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 



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