2025年石鼓区自然资源局部门预算
目录
第一部分 2025年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分2025年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
13、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
14、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
19、国有资本经营预算支出表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、其他项目支出绩效目标表
23、部门整体支出绩效目标表
注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况
第一部分2025年部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责。
1.负责宣传、贯彻、执行自然资源和国土空间规划及测绘等法律法规。拟订自然资源和测绘等规范性文件,监督检查自然资源和测绘等法律法规的执行情况。
2.协助自然资源调查监测评价。贯彻执行国家、省自然资源调查监测评价的指标体系、统计标准和自然资源调查监测评价制度。配合开展自然资源基础调查、专项调查和监测评价。
3.协助自然资源统一确权登记工作。贯彻执行国家、省、市各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。负责调查处理辖区内土地权属争议。协助区辖镇(街道)的自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。负责全区林业工作的综合、协调、管理和指导。
4.负责行使全民所有自然资源资产所有权职责。贯彻执行全民所有自然资源资产统计制度,落实全民所有自然资源资产核算、编制全民所有自然资源资产负债表、自然资源资产价值评估管理等相关工作,依法收缴区属相关资产收益。
5.协助全区自然资源的合理开发利用。贯彻执行自然资源开发利用标准,协助开展自然资源分等定级价格评估、自然资源利用评价考核,落实节约集约利用;负责开展自然资源市场监管工作,落实自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。
6.负责镇(街道)国土空间规划的实施。落实主体功能区战略和制度;组织编制城市开发边界以外的村庄规划或市级明确由区级负责编制的镇(街道)规划,贯彻落实生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线。落实国土空间用途管制制度,实施土地等自然资源年度利用计划,负责土地征收征用及农村集体土地用途转用管理工作。负责配合相关部门做好乡村振兴、农村人居环境、美丽乡村等规划工作,负责临时用地的审批。
7.负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复工程;负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作;牵头实施生态保护补偿制度。
8.负责贯彻落实最严格的耕地保护制度。负责全区耕地和永久基本农田网格化监管。落实区属耕地占补平衡,耕地后备资源开发。负责全区耕地保护责任目标考核。协助做好基本农田划定、耕地质量保护、耕地生态保护等相关工作。
9.负责管理地质勘查和地质工作。具体负责落实市地质勘查规划并监督检查执行情况,管理区财政出资的地质勘查项目,监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题;负责古生物化石的监督管理。
10.负责地质灾害预防和治理。落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制地质灾害防治规划并指导实施。管理区财政出资的地质灾害预防和治理项目;组织协调和监督地质灾害调查评价及隐患的巡查、核查、排查工作。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作,组织开展地质灾害工程治理工作。
11.负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量动态管理;负责权限内的矿业权管理,会同有关部门承担保护性开采矿种的总量调控及相关管理工作;执行矿产资源规划,监督指导矿产资源合理利用和保护,监督指导地质资料管理。
12.负责测绘地理信息管理工作。配合做好基础测绘及测绘行业管理,负责测绘信用管理,监督管理地理信息安全和市场秩序,负责测量标志保护;负责地图管理和地理信息公共服务管理,会同有关部门规范和监管卫星导航定位基准站的建设及运行维护。
13.负责推动自然资源领域科技发展。制定并实施自然资源和规划领域科技创新发展、人才培养规划和计划。贯彻执行国家、省相关技术标准、规程规范;组织实施重大科技工程及创新能力建设,推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。
14.负责本行业、领域的应急管理工作,对本行业、领域的安全生产工作实施监督管理。
15.负责自然资源督察和行政执法。根据区委、区政府授权或上级自然资源督察机构安排,对镇(街道)人民政府(办事处)落实中央、省、市、区关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察。负责查处自然资源开发利用、测绘和权限内国土空间规划违法案件;负责对违法用地、违法建筑的动态巡查和处罚;负责涉及自然资源领域的人民群众来信来访处理工作。
16.承办区委、区政府交办的其他任务。
(二)机构设置。
根据编办核定,我局内设股室6个,所属事业单位6个,全部纳入2025年部门预算编制范围。
内设股室分别是办公室、人事财务股、业务一股、业务二股、林业股、法规股。
所属事业单位分别是自然资源事务中心、自然资源执法大队、林业服务中心、角山自然资源所、黄沙湾自然资源所、中心自然资源所。
二、部门预算单位构成
本部门只有本级,没有其他预算单位,因此本部门预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
2025年部门预算即本部门本级预算。本部门2025年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,所以公开的附件16、17、18、19、20、21表均为空。
(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算547.57万元,其中,一般公共预算拨款547.57万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入0万元,上年结余资金0万元。收入较去年减少115.39万元,下降17.41%,主要是本年度人员变动调整以及工资福利和行政运行经费减少。
(二)支出预算:2025年本部门支出预算547.57万元,其中,社会保障和就业支出51.59万元,卫生健康支出30.20万元,城乡社区支出113.26万元,自然资源海洋气象等支出311.79万元,住房保障支出40.73万元。支出较去年减少115.39万元,下降17.41%,主要是本年度人员变动调整以及工资福利和行政运行经费支出减少。
四、一般公共预算拨款支出
2025年本部门一般公共预算拨款支出预算547.57万元,其中社会保障和就业支出51.59万元,占9.42%;卫生健康支出30.20万元,占5.52%;城乡社区支出113.26万元,占20.68%;自然资源海洋气象等支出311.79万元,占56.94%;住房保障支出40.73万元,占7.44%。具体安排情况如下:
(一)基本支出:2025年本部门基本支出预算数536.57万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
(二)项目支出:2025年本部门项目支出预算11万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:2025护林员工资支出11万元,主要用于保障生态护林员补贴发放到位等方面。
五、政府性基金预算支出
2025年本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费:2025年本部门机关本级的机关运行经费60.26万元,比上年预算减少15.31万元,下降20.26%,主要是本部门贯彻落实党政机关习惯“过紧日子”要求。
(二)“三公”经费预算:2025年本部门机关本级“三公”经费预算数为2.30万元,其中,公务接待费0万元,公务用车购置及运行费2.30万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费2.30万元),因公出国(境)费0万元。2025年“三公”经费预算较上年度持平,主要是牢固树立过“紧日子”的思想,大力压缩三公经费。
(三)一般性支出情况:2025年本单位会议费预算0万元,拟召开0次会议;培训费预算0万元,拟开展0次培训;拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动,经费预算0万元。
(四)财政专户预算:2025年本部门财政专户预算0万元,与上年预算相持平。
(五)政府采购情况:2025年本部门政府采购预算总额0万元,其中,货物类采购预算0万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。
(六)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2024年12月底,本部门共有公务用车2辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车2辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
(七)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为547.57万元,其中,基本支出536.57万元,项目支出11万元,具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2025年部门预算表