2024年石鼓区行政审批服务局部门预算
目 录
第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分 2024年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
13、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
14、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15、一般公共预算"三公"经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
19、国有资本经营预算支出表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、其他项目支出绩效目标表
23、部门整体支出绩效目标表
注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况
第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
1、组织起草全区行政审批、政务公开(政府信息公开、办事公开)、政务服务、电子政务相关政策并组织实施。拟订并组织实施全区行政审批、政务公开、政务服务、电子政务发展战略、中长期规划和年度计划等并开展绩效评估。
2、指导、协调、推进全区行政审批制度改革工作。组织集中开展行政审批和统筹推进全区审批服务便民化相关工作。负责全区政务服务事项目录管理和标准化建设。协调和优化跨部门的事项审批服务工作。
3、牵头负责全区"放管服"改革工作。统筹规划推进、监督协调全区"互联网+政务服务"工作。维护改善营商政务、法制等环境。协调、推进全区行政效能工作。
4、负责政务服务、电子政务标准体系建设和相关标准规范的制定工作,推进全区政务服务和电子政务标准化工作。
5、推进、指导、协调、监督全区政务公开(政府信息公开、办事公开)和政务服务体系建设。统筹推进全区政务服务大厅、便民服务中心(站点)标准化建设。监督考核全区"12345"政府服务热线工单交办完成情况。
6、负责统筹全区政务信息化建设和管理工作。统筹协调、规划指导、监督评估全区电子政务工作。负责全区政务信息化平台建设及运维管理工作。负责对区级政务信息化项目建设实施集约化管理,统筹协调区级部门业务应用系统建设,负责区本级财政性资金建设的政务信息化工程的统筹规划、立项审批、技术评审、过程监管、竣工验收和绩效评估。统筹规划、监督考核全区政府网站工作。负责电子政务基础设施、公共平台建设管理。负责政务区块链、政务人工智能的规划、建设以及应用推进。
7、组织、推进全区电子政务基础网络的规划、建设、应用,协调推进互联互通。统筹全区电子政务基础设施、信息系统的安全保障工作,负责全区政务信息化平台安全技术和运营体系建设,监督管理区级信息系统和数据库安全工作。负责组织、指导、协调、推进数字认证工作。
8、完成区委、区政府交办的其他任务。
(二)机构设置
根据编办核定,我局内设股室5个,所属事业单位1个,全部纳入2024年部门预算编制范围。
内设股室分别是办公室、审批改革股、政务公开、政务服务股、项目规划管理股、应用推进股。
所属事业单位分别是政务服务中心。
二、部门预算单位构成
本部门只有本级,没有其他预算单位,因此本部门预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
2024年部门预算即本部门本级预算。本部门2024年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,所以公开的附件16、17、18、19、20表均为空。
(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算160.54万元,其中,一般公共预算拨款160.54万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入0万元,上年结余资金0万元。收入较去年增加0.7万元,上升0.004%。
(二)支出预算:2024年本部门支出预算160.54万元,其中,一般公共服务支出101.1万元,社会保障和就业支出15.38万元,卫生健康支出8.98万元,城乡社区支出22.84万元,住房保障支出12.25万元。支出较去年增加0.7万元,上升0.004%。
四、一般公共预算拨款支出
2024年本部门一般公共预算拨款支出预算160.54万元,其中一般公共服务支出101.1万元,占62.97 %;社会保障和就业支出15.38万元,占9.58%;卫生健康支出8.98万元,占5.59%;城乡社区支出22.84万元,占14.23%;住房保障支出12.25万元,占7.63 %。具体安排情况如下:
(一)基本支出:2024年本部门基本支出预算数160.54万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
(二)项目支出:2024年本部门项目支出预算0万元。
五、政府性基金预算支出
2024年本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费:2024年本部门机关本级的机关运行经费21.84万元,比上年预算减少0.18万元,下降0.82%,主要是本部门贯彻落实党政机关习惯"过紧日子"要求。
(二)"三公"经费预算:2024年本部门机关本级"三公"经费预算数为0万元,其中,公务接待费0万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。2024年"三公"经费预算较上年度持平,主要是牢固树立过"紧日子"的思想,大力压缩三公经费。
(三)一般性支出情况:2024 年本单位会议费预算0万元;培训费预算0万元。
(四)政府采购情况:2024年本部门政府采购预算总额0万元,其中,货物类采购预算0万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2023年12月底,本部门共有公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为160.54万元,其中,基本支出160.54万元,项目支出0万元,具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、"三公"经费:纳入省(市/县)财政预算管理的"三公"经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
2024年部门预算表