石鼓区数据局2025年部门预算公开
目录
2025年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分2025年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
13、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
14、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15、一般公共预算"三公"经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
19、国有资本经营预算支出表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、其他项目支出绩效目标表
23、部门整体支出绩效目标表
注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况
第一部分2025年部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责。
石鼓区数据局为区政府工作部门,主要负责协调推进数据基础制度建设,统筹数据资源整合共享和开发利用,统筹推进数字经济、数字社会规划和建设;统筹指导推进全区政务公开和政务服务体系建设等。
(二)机构设置。
根据编办核定,我局内设股室5个,所属事业单位1个,全部纳入2025年部门预算编制范围。
内设股室分别是办公室、数据资源和数字经济股、项目规划管理股、数字基础设施建设和政务服务股、行政审批制度改革股。
所属事业单位是石鼓区政务服务中心。
二、部门预算单位构成
本部门只有本级,没有其他预算单位,因此本部门预算仅含本级预算。
部门收支总体情况
2025年部门预算即本部门本级预算。本部门2025年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,所以公开的附件16、17、18、19、20、21表均为空。
(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算160.17万元,其中,一般公共预算拨款160.17万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入0万元,上年结余资金0万元。收入较去年减少0.37万元,下降0.23%,主要是缩减公用经费。
(二)支出预算:2025年本部门支出预算160.17万元,其中,一般公共服务支出89.54万元,社会保障和就业支出15.55万元,卫生健康支出9.07万元,住房保障支出12.38万元,城乡社区支出33.64万元。支出较去年减少0.37万元,下降0.23%,主要是缩减公用经费。
四、一般公共预算拨款支出
2025年本部门一般公共预算拨款支出预算160.17万元,其中一般公共服务支出89.54万元,占55.9%;社会保障和就业支出15.55万元,占9.71%;卫生健康支出9.07万元,占5.66%;住房保障支出12.38万元,占7.73%;城乡社区支出33.64万元,占21%。具体安排情况如下:
(一)基本支出:2025年本部门基本支出预算数160.17万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
(二)项目支出:2025年本部门项目支出预算0万元,
2025年本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费:2025年本部门机关本级的机关运行经费10.26万元,比上年预算减少3.79万元,下降26.98%,主要是本部门贯彻落实党政机关习惯"过紧日子"要求。
(二)"三公"经费预算:2025年本部门机关本级"三公"经费预算数为0万元。
(三)一般性支出情况:2025年本单位暂无举办三类会议、培训活动,节庆、晚会、论坛、赛事等活动的计划,预算0万元。
(四)财政专户预算:2025年本部门财政专户预算0万元。
(五)政府采购情况:2025年本部门政府采购预算总额0万元,其中,货物类采购预算0万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。
(六)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2024年12月底,本部门共有公务用车0辆。2025年拟新增配置公务用车0辆。
(七)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为160.17万元,其中,基本支出160.17万元,具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、"三公"经费:纳入省(市/县)财政预算管理的"三公"经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
2025年部门预算表