2019年文化旅游体育局部门预算公开说明
目录
第一部分文化旅游体育局部门预算说明
第二部分文化旅游体育局部门预算表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支情况表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出情况表
9、公共财政拨款“三公经费支出预算表”
注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分&n
sp;部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责。
(一)贯彻执行党和国家有关文化(文物)、旅游、体育工作的方针、政策和法律、法规,拟订全区文化(文物)、旅游、体育事业发展战略、规划并组织实施;推进文化旅游体育领域体制机制改革。
(二)管理全区性重大文化活动,指导全区重点文化设施建设,组织文化和旅游整体形象推广,促进文化(文物)、旅游、体育产业对外合作,制定文化和旅游市场开发战略并组织实施,指导、推进各项工作。
(三)指导全区文化、旅游、体育市场发展,对文化(文物)、旅游、体育市场经营进行行业监管,推进行业信用体系建设,依法规范文化、文物、旅游、体育市场。
(四)推进文化(文物)、旅游、体育领域的公共服务;组织、指导、协调全区重点公共文化、旅游、体育设施建设和基层公共文化、体育设施建设;负责指导公共图书馆、文化馆(站)、美术馆等基层公共文化体育事业建设。
(五)管理全区文化(文物)、旅游、体育、艺术事业;指导、协调艺术创作与艺术生产;加强对全区文化产业的指导、协调和服务,包括制定、执行文化产业政策,管理文化产业基地,推进文化产业重大项目,管理文化产业发展专项资金、协调建设文化产品的交易、信息平台等,为文化产业发展创造良好的社会环境;扶持地方性、代表性、示范性、实验性文化艺术品种和体育项目,推动各门类艺术的发展;管理、指导艺术教育事业;指导、组织、协调全区性重大文化和体育活动。
(六)指导、监督管理全区文化市场综合执法和文物、旅游、体育行政执法工作;监管全区文化(文物)、旅游、体育市场经营活动;负责对从事演艺活动的民办机构和网络游戏服务进行监管(不含网络游戏的网上出版前置审批)。
(七)统筹规划全区群众体育发展;负责推行全民健身计划,指导群众性体育活动的开展,指导区直机关、企事业单位群众体育机构和队伍建设,监督实施国家体育锻炼标准;推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设。
(八)制定全区竞技体育发展规划,研究全区体育竞赛项目的设置与布局,组织管理体育训练、体育竞赛、运动队伍建设,协调运动员社会保障工作;统筹规划青少年体育发展,加强体育后备人才建设,指导和推进青少年体育工作。
(九)管理全区非物质文化遗产保护工作,拟订非物质文化遗产保护规划并组织实施;协调和指导全区文物的保护、管理和利用工作。
(十)负责职责范围内对有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理的职责。
(十一)完成区委、区政府交办的其他任务。
(二)机构设置。文旅体局内设办公室(行政审批股)、文化股、旅游股、体育股、市场管理中心等5个股室。
二、部门预算单位构成
本部门预算为汇总预算,纳入编制范围的预算单位石鼓区文化旅游体育局部门本级。
三、部门收支总体情况
(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2019年本部门收入预算 406.28万元,其中,一般公共预算拨款 276.28 万元,政府性基金预算拨款 130万元,国有资本经营预算拨款 0万元,纳入专户管理的非税收入 0万元。收入较去年增加 316.78万元,主要是机构改革,增加机构和人员。
(二)支出预算:2019年本部门支出预算 406.28万元,其中,一般公共服务 236.37 万元,文化体育与传媒支出139万元,社会保障和就业支出15.56 万元,医疗卫生与计划生育支出 6.45 万元,住房保障支出8.9万元。支出较去年增加 316.78万元,主要是机构改革,增加机构和人员。
四、一般公共预算拨款支出
2019年本部门一般公共预算拨款支出预算406.28万元,其中,一般公共服务支出236.37万元,占58.2%;文化体育与传媒支出139万元,占34.2%;社会保障和就业支出15.56万元,占3.8%;医疗卫生与计划生育支出6.45万元,占1.6%;住房保障支出8.9万元。占2.2%;支出较去年增加316.78万元。具体安排情况如下:
(一)基本支出:2019年本部门基本支出预算数 133.78万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
(二)项目支出:2019年本部门项目支出预算 142.5万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括行政运行、图书馆、文化展示及纪念机构支出等,其中:行政运行支出 133.5万元,主要用于文旅体支出等方面;图书馆支出 2 万元,主要用于馆内支出等方面;文化展示及纪念机构支出7万元,主要用于馆内支出等方面。
五、政府性基金预算支出
2019年本部门政府性基金支出预算130万元,其中,资助国产影片放映支出40万元,占31%;资助影院建设支出30万元,占23%;用于体育事业的彩票公益金支出50万元,占38%;用于文化事业的彩票公益金支出10万元,占7.7%。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费:2019年本部门机关本级行政事业单位的机关运行经费 28.6万元,比上年预算增加16.1万12.5元,上升 129%,主要是人员增加。
(二)“三公”经费预算:2019年本部门机关本级行政事业单位“三公”经费预算数为 0.26万元,其中,公务接待费 0.26 万元,公务用车购置及运行费 0 万元(其中,公务用车购置费 0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费 0 万元。2019年“三公”经费预算同2018年持平,主要是厉行节约。
(三)一般性支出情况:2019年本部门会议费预算 4 万元,拟召开 4次 会议,人数 200人,内容为安全生产、行业监管、体育协会会议、文化场所会议;培训费预算 3 万元,拟开展 2培训,人数 180 人,内容为 消防安全讲座、资料整理培训
(四)政府采购情况:2019年本部门政府采购预算总额0 万元,其中,货物类采购预算 0万元;工程类采购预算 0万元;服务类采购预算 0 万元。
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2020年12月底,本部门共有公务用车0辆,其中,机要通信用车 0辆,应急保障用车0 辆,执法执勤用车 0辆,特种专业技术用车 0辆,其他按照规定配备的公务用车 0辆;单位价值50万元以上通用设备 0 台,单位价值100万元以上专用设备 0 台。2019年拟新增配置公务用车 0辆,其中,机要通信用车 0 辆,应急保障用车 0辆,执法执勤用车 0辆,特种专业技术用车 0辆,其他按照规定配备的公务用车 0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备 0台,单位价值100万元以上专用设备 0台。
(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为 406.28万元,其中,基本支出 133.78万元,项目支出 272.5万元,具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分2019年部门预算表