石鼓区人民街道办事处 2023年部门预算
目 录
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分 2023年部门预算表
1.收支总表
2.收入总表
3.支出总表
4.支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
5.支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
6.财政拨款收支总表
7.一般公共预算支出表
8.一般公共预算基本支出表
9.一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10.一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11.一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12.一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
13.一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
14.一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15.一般公共预算“三公”经费支出表
16.政府性基金预算支出表
17.政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
18.政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
19.国有资本经营预算支出表
20.财政专户管理资金预算支出表
21.专项资金预算汇总表
22.其他项目支出绩效目标表
23.部门整体支出绩效目标表
注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
1.贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规、规章以及区委、区政府的决定、命令和指示。
2.组织实施人民街道的经济和社会发展。负责辖区内社会性、地区性、公益性、群众性工作,完成区委、区政府部署的各项任务。
3.负责管理好各职能部门,充分发挥他们的职能作用,保证各项行政工作的正常开展。
4.负责保护公有财产不受侵占,维护社会秩序,保障公民的人身权利和合法权益。
5.负责本行政区域内的社区城市管理工作。
6.会同卫健部门做好辖区内常住和流动人口的管理,做好防灾减灾、优抚安置、抚贫救助等社会救助工作。
7.协助武装部门做好人民街道辖区民兵训练和公民服兵役工作。
8.负责在人民街道开展普法教育工作,做好民事调解,开展法律咨询、服务等工作,维护居民的合法权益,搞好辖区内社会管理综合治理工作。
9.负责本辖区的综合执法工作,维护辖区的良好秩序,维护社区稳定。加强民主法制宣传教育和社会治安综合治理,做好信访工作。
10.负责研究辖区经济发展的规划,促进经济发展,做推动产业结构调整。
11.配合有关部门做好辖区内的抢险救灾、安全生产、市场监督、环境保护文明创建等工作。
12.承办区委、区人民政府交办的其他事项。
(二)机构设置
根据编办核定,我街道内设股室4个,所属事业单位3个,全部纳入2023年部门预算编制范围。
内设股室分别是党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室。
所属事业单位分别是综合行政执法大队、社会事业综合服务中心、政务服务中心。
二、部门预算单位构成
我街道无二级预算单位,因此,纳入2023年部门预算编制范围的为石鼓区人民街道办事处本级。
三、部门收支总体情况
2023年部门预算即本部门本级预算。本部门2023年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,所以公开的附件16、17、18、19、20表均为空。
(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算1048.60万元,其中,一般公共预算拨款1048.60万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入0万元,上年结余资金0万元。收入较去年增加339.65万元,主要原因是:原全区代编的人员类项目经费纳入本部门预算。
(二)支出预算:2023年本部门支出预算1048.6万元,其中,一般公共服务支出512.07万元,社会保障和就业支出361.46万元,卫生健康支出32.1万元,住房保障支出42.16万元。支出较去年增加339.65万元,主要原因是:人员经费中工资及社保费用、公用经费均有所增加。
四、一般公共预算拨款支出
2023年本部门一般公共预算拨款支出预算1048.6万元,其中,一般公共服务支出512.07万元,占48.83 %;社会保障和就业支出361.46万元,占34.47%;卫生健康支出32.1万元,占3.06 %;住房保障支出42.16万元,占4.02%。具体安排情况如下:
(一)基本支出:2023年本部门基本支出预算数733.82万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
(二)项目支出:2023年本部门项目支出预算314.78万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括基层政权建设和社区治理经费支出291.98万元,主要用于村社区工作、村社区信息等方面;一般行政管理事务经费22.8万元,主要用于社区及养老机构办公用房等方面。
五、政府性基金预算支出
2023年本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费:2023年本部门机关本级的机关运行经费87.51万元,比上年预算增加20.45万元,上升30.50%,主要是由于公车补贴纳入机关运行经费管理。
(二)“三公”经费预算:2023年本部门机关本级“三公”经费预算数为2.3万元,其中,公务接待费2.3万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。2023年“三公”经费预算较上年度持平,下降0%,主要是由于人员增加,部门厉行节俭。
(三)一般性支出情况:2023 年本单位会议费预算0万元,拟召开0次会议,人数约0人次;培训费预算1万元,拟开展1 次培训,人数50人,内容为街道人员培训等。没有举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。
(四)政府采购情况:2023年本部门政府采购预算总额0万元,其中,货物类采购预算0万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2022年12月底,本部门共有公务用车0辆,均为一般公务用车。单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为1048.6万元,其中,基本支出733.82万元,项目支出314.78万元,具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2023年部门预算表