石鼓区五一街道办事处2023年预算公开
目录
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分 2023年部门预算表
1.收支总表
2.收入总表
3.支出总表
4.支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
5.支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
6.财政拨款收支总表
7.一般公共预算支出表
8.一般公共预算基本支出表
9.一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10.一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11.一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12.一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
13.一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
14.一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15.一般公共预算“三公”经费支出表
16.政府性基金预算支出表
17.政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
18.政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
19.国有资本经营预算支出表
20.财政专户管理资金预算支出表
21.专项资金预算汇总表
22.其他项目支出绩效目标表
23.部门整体支出绩效目标表
注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况
第一部分2023年部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
1、宣传贯彻落实法律法规和各项方针政策,坚持依法行政,推进民主政治发展,促进村民自治,加强基层党组织和政权建设。
2、促进经济发展,做好村、社区发展规划,推动产业结构调整,提高农业综合生产能力,落实强农惠农措施,确保居民受益。
3、强化公共服务,着力改善民生。落实计划生育基本国策,推进优生优育。做好防灾减灾、优抚安置、抚贫救助等社会救助工作。
4、加强社会管理,维护村、社区稳定。加强民主法制宣传教育和社会治安综合治理,做好信访工作,协助区级有关部门做好安全生产、市场监督、环境保护等工作。
5、协助武装部门做好街道辖区民兵训练和公民服兵役工作。
6、负责本辖区的综合执法工作,维护辖区的良好秩序。
(二)机构设置
石鼓区五一街道办事处是正科级全额拨款单位。所辖六个社区一个村分别为:建设新村社区、草桥社区、杨家坪社区、畔湖路社区、望城路社区、来雁塔社区和建设村。内设4个党政机构和3个事业单位,全部纳入2023年部门预算编制范围。
内设股室分别是党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室。所属事业单位分别是综合行政执法大队、社会事业综合服务中心、政务服务中心。
二、部门预算单位构成
本部门预算为汇总预算,纳入编制范围的预算单位包括:
石鼓区五一街道办事处只有本级,没有其他预算单位,因此本部门预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
2023年部门预算即本部门本级预算。本部门2023年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,所以公开的附件16、17、18、19、20表均为空。
(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算1248.69万元,其中,一般公共预算拨款1248.69万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入0万元,上年结余资金0万元。收入较去年增加394.92万元,主要原因是:一是人员经费中工资以及社保费用、公用经费均有所增加,二是原全区带编的人员类项目经费纳入本部门预算。
(二)支出预算:2023年本部门支出预算1248.69万元,其中,一般公共服务支出635.5万元,社会保障和就业支出502.97万元,卫生健康支出36.33万元,农林水支出25.5万元,住房保障支出48.39万元。支出较去年增加394.92万元,主要原因是:一是人员经费中工资以及社保费用、公用经费均有所增加,二是原全区带编的人员类项目经费纳入本部门预算支出。
四、一般公共预算拨款支出
2023年本部门一般公共预算拨款支出预算1248.69万元,其中,一般公共服务支出635.5万元,占50.89%;社会保障和就业支出502.97万元,占40.28%;卫生健康支出36.33万元,占2.91%;农林水支出25.5万元,占2.04%;住房保障支出48.39万元,占3.88%。具体安排情况如下:
(一)基本支出:2023年本部门基本支出预算数779.23万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
(二)项目支出:2023年本部门项目支出预算469.46万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括包括业务工作经费支出、运行维护经费等,其中运行维护经费469.46万元,主要用于保障社区、村基本运转等方面。
五、政府性基金预算支出
2023年本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费:2023年本部门机关本级的机关运行经费99.06万元,比上年预算增加30.44万元,提高44.36%,主要是由于本部门2023年新增人员。
(二)“三公”经费预算:2023年本部门机关本级“三公”经费预算数为1.5万元,其中,公务接待费1.5万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。2023年“三公”经费预算较上年度减少0.5万元,下降25%,主要是由于进一步精简开支,贯彻落实党政机关习惯“过紧日子”要求。。
(三)一般性支出情况:2023年本单位会议费预算1万元,拟召开3次会议,人数约100人次,内容为衡阳创文创卫等重点工作;培训费预算1万元,拟开展1次培训,人数50人,内容为全站职工干部学习和再继续教育及党风廉政教育培训等,没有举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。
(四)政府采购情况:2023年本部门政府采购预算总额0万元,其中:货物类采购预算0万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2022年12月底,本部门共有公务用车0辆,均为一般公务用车。单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
2023年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为1248.69万元,其中,基本支出779.23万元,项目支出469.46万元,具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分2023年部门预算表