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2025年石鼓区潇湘街道办事处部门预算

来源: 石鼓区人民政府网站      发布时间:2025-04-29 17:14     

2025年石鼓区潇湘街道办事处部门预算


目 录

2025年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2025年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

14、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算"三公"经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

19、国有资本经营预算支出表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、其他项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况

第一部分 2025年部门预算说明


一、部门基本概况

(一)职能职责。

1、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规、规章以及区委、区政府的决定、命令和指示。

2、组织实施潇湘街道的经济和社会发展。负责辖区内社会性、地区性、公益性、群众性工作,完成区委、区政府部署的各项任务。

3、负责管理好各职能部门,充分发挥它们的职能作用,保证各项行政工作的正常开展。

4、负责保护公有财产不受侵占,维护社会秩序,保障公民的人身权利和合法权益。

5、负责本行政区域内的社区城市管理工作。

6、会同计生部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作,完成区下达的各项计划生育指标任务。

7、协助武装部门做好潇湘街道辖区民兵训练和公民服兵役工作。

8、负责在潇湘街道开展普法教育工作,做好民事调解,开展法律咨询、服务等工作,维护居民的合法权益,搞好辖区内社会管理综合治理工作。

9、承办区委、区人民政府交办的其他事项。

(二)机构设置。

根据编办核定,我部门内设股室4个,所属事业单位6个,全部纳入2025年部门预算编制范围。

内设股室分别是党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、平安法治和应急管理办公室。

所属事业单位分别是社会事务综合服务中心、生态事务中心、文化综合服务中心、退役军人服务站、便民服务中心综合行政执法大队

二、部门预算单位构成

本部门只有本级,没有其他预算单位,因此本部门预算仅含本级预算。

部门收支总体情况

2025年部门预算即本部门本级预算。本部门2025年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,所以公开的附件16、17、18、19、20、21表均为空。

(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算1380.17万元,其中,一般公共预算拨款1380.17万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入0万元,上年结余资金0万元。收入较去年减少139.7万元,下降9.19%,主要是由于单位没有新增工程项目,预算减少。

(二)支出预算:2025年本部门支出预算1380.17万元,其中,一般公共服务支出376.48万元,社会保障和就业支出60.88万元,卫生健康支出36.74万元,城乡社区支出857.1万元,住房保障支出48.96万元。支出较去年减少139.7万元,下降9.19%,主要是一般公共服务支出、社会保障和就业支出均有所减少。

四、一般公共预算拨款支出

2025年本部门一般公共预算拨款支出预算1380.17万元,其中一般公共服务支出376.48万元,占27.28%;社会保障和就业支出60.88万元,占4.41%;卫生健康支出36.74万元,占2.66 %;城乡社区支出857.1万元,占62.1 %;住房保障支出48.96万元,占3.55 %。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2025年本部门基本支出预算数981.19万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出:2025年本部门项目支出预算398.98万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:村社区工作经费支出49.00万元,主要用于确保辖区内社区日常各项工作正常开展等方面;社区办公用房租金支出18.28万元,主要用于蒸水、石鼓、司前等社区的办公用房租金支出等方面;社区运转经费331.70万元,主要用于支持辖区内7个社区正常运转及日常工作开支等方面。

五、政府性基金预算支出

2025年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费:2025年本部门机关本级的机关运行经费65.12万元,比上年预算减少8.25万元,下降11.24%,主要是本部门贯彻落实党政机关习惯"过紧日子"要求。

(二)"三公"经费预算:2025年年本部门机关本级"三公"经费预算数为0万元,其中,公务接待费0万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。2025年"三公"经费预算较上年度持平,主要是牢固树立过"紧日子"的思想,大力压缩三公经费。

(三)一般性支出情况:2025年本单位会议费预算0万元,拟召开0次会议,人数0人次;培训费预算0万元,拟开展0次培训,人数0人。

(四)财政专户预算:2025年本部门财政专户预算0万元,本年未安排此预算项目。

(五)政府采购情况:2025年本部门政府采购预算总额0万元,其中,货物类采购预算0万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。

(六)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2024年12月底,本部门共有公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

(七)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为1380.17万元,其中,基本支出981.19万元,项目支出398.98万元,具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、"三公"经费:纳入省(市/县)财政预算管理的"三公"经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。




2025年部门预算表


2025年石鼓区潇湘街道办事处部门预算公开表

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