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2024年石鼓区残疾人联合会部门预算公开说明

来源: 石鼓区残疾人联合会      发布时间:2024-04-29 16:45     

2024石鼓区残疾人联合会部门预算

 

目录

第一部分 2024年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分2024年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

14、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算三公经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

19、国有资本经营预算支出表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、其他项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况

第一部分2024年部门预算说明

 

一、部门基本概况

(一)职能职责。

1、听取残疾人意见,反映残疾人需求,维护残疾人合法权益,为残疾人服务。

2、团结、教育残疾人遵守法律、履行应尽义务、发扬乐观进取精神,自尊、自信、自强、自立,为社会主义建设贡献力量。

3、弘扬人道主义,宣传残疾人事业,沟通政府、社会与残疾人之间的关系,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4、开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作,创造良好的环境和条件,扶助残疾人平等参与社会生活。

5、实施中央、省、州、县有关残疾人事业法律法规、政策、规划和计划,进行相关业务指导与管理。

6、承担区残疾人工作协调委员会的日常工作。

7、完成区委、区府交办的其他各项工作任务。

 

(二)机构设置。

根据编办核定,我局内设股室6个,所属事业单位0个,全部纳入2024年部门预算编制范围。

内设股室分别是办公室、财务室、康复股、教育就业股、维权股、福利基金会办公室。

 

二、部门预算单位构成

单位无二级预算单位,因此,纳入2023年部门预算编制范围的为石鼓区残疾人联合会本级。

三、部门收支总体情况

2024年部门预算即本部门本级预算。本部门2024年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,所以公开的附件1617181920表均为空。

(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算77.20万元,其中,一般公共预算拨款77.20万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入0万元,上年结余资金0万元。收入较去年增加26.20万元,上升51.37%主要是本单位2024年申请项目经费列支;职工社保和公积金的缴费基数增加。

(二)支出预算:2024年本部门支出预算77.20万元,其中,社会保障和就业支出67.28万元,卫生健康支出4.28万元,住房保障支出5.64万元。支出较去年增加26.20万元,上升51.37%主要是本单位2024年申请项目经费列支;职工社保和公积金的缴费基数增加。

四、一般公共预算拨款支出

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算77.20万元,其中社会保障和就业支出67.28万元,87.15%卫生健康支出4.28万元,5.54%住房保障支出5.64万元7.31%。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2024年本部门基本支出预算数74.70万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、奖金等人员经费以及办公费、工会经费等公用经费。

(二)项目支出:2024年本部门项目支出预算2.5万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费等,其中:五大协会经费支出2.5万元,主要用于残联五大协会为丰富残疾人生活,在特定的时间里组织一些活动,财政给予一定的经费安排等方面。

五、政府性基金预算支出

2024年本部门无政府性基金安排的支出

、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费:2024年本部门机关本级的机关运行经费7.20万元,比上年预算增加1.65万元,上升29.73%,主要原因是公车补贴纳入机关运行经费管理。

(二)三公经费预算:2024年本部门机关本级三公经费预算数为0.1万元,其中,公务接待费0.1万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。2024三公经费预算较上年度减少,下降66.67%,主要是牢固树立过“紧日子”的思想,大力压缩三公经费

(三)一般性支出情况:2024年本单位会议费预算0万元,拟召开0次会议,人数约0人次;培训费预算0.2万元,拟开展1培训,人数50人,内容为全站职工干部学习和再继续教育及党风廉政教育培训等

(四)政府采购情况:2024本部门政府采购预算总额0万元,其中,货物类采购预算0万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至202312月底,本部门共有公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为77.20万元,其中,基本支出74.70万元,项目支出2.50万元,具体绩效目标详见报表。

、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2三公经费:纳入省(市/县)财政预算管理的三公经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

 

 

 

第二部分 2024年部门预算表

石鼓区残疾人联合会部门预算公开表(2024年)

2024年残联整体绩效目标表

 


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