2019年石鼓区委宣传部部门预算
目 录
第一部分 2019年部门预算说明
第二部分 2019年部门预算表
1、部门收支总表
2、部门收入总表
3、部门支出总表
4、财政拨款总表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算基本支出表
8、政府性基金预算支出情况表
9、公共财政拨款"三公"经费预算表
第一部分 部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责。贯彻执行中央、省委、市委和区委关于宣传工作的方针、政策,督促检查落实情况;按照市委宣传部和区委的要求,部署全区宣传思想工作;指导区文化部门和各镇街道党(工)委制定工作目标和措施;协调区直宣传系统各部门之间的关系。
统筹协调全区党的意识形态工作,贯彻落实党中央、省委、市委和区委关于意识形态工作决策部署,组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查,结合巡视巡察工作开展专项检查。
负责指导全区理论学习、理论宣传、理论研究和理论教育工作,做好区委中心组理论学习服务工作;对区直单位和镇街道党(工)委中心组理论学习进行检查指导。
负责新闻宣传和舆论引导工作。
在职权范围内参与新闻出版、版权、电影行政事务。
负责统筹分析研判和引导社会舆论,领导区委融媒体中心工作,组织协调有关行政审批工作,组织开展对外宣传工作;负责全区新闻发布工作。
对区互联网信息办公室互联网宣传和信息内容管理方面的工作实施方针、政策的指导。归口领导和管理区委网络安全和信息化委员会办公室(以下简称区委网信办);承担区委网络安全和信息化委员会具体工作。负责互联网宣传和信息内容管理工作,落实互联网信息传播方针、政策;组织、协调网上宣传和舆论引导;规划、指导全区网络文化的建设和发展,依法做好全区网络信息内容的管理。
协调指导全区文化体制改革和文化产业发展工作。
负责指导文化精品的生产,组织实施精神文明建设"五个一工程",指导全区开展文化艺术活动;按有关规定负责区级宣传文化事业发展专项资金和文化事业建设费的管理工作。
负责规划、部署全局性的思想政治工作;配合有关部门做好党员教育工作。
负责精神文明建设工作;组织文明创建活动和社会主义核心价值观教育。
参与、指导各镇街道党(工)委副科级宣传委员和镇街综合文化站站长的配备工作。
制定全区宣传文化系统干部教育培训规划并组织实施;负责全区政工和新闻系列专业技术职务的评审工作;会同有关部门做好宣传文化系统的人才工作。
领导区"扫黄打非"领导小组工作。
(二)机构设置。2019年度区委宣传部预算包含的内部构成部门部办公室、理论教育宣传组2个股室及新闻办、网管办2个内设机构。我单位无二级预算单位。
二、部门预算单位构成
本部门只有本级,没有其他预算单位,因此本部门预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2019年本部门收入预算208.91万元,其中,一般公共预算拨款208.91万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年减少99.04万元,主要是专项业务压缩,专项经费核减。
(二)支出预算:2019年本部门支出预算208.91万元,其中,一般公共服务181.14万元,社会保障和就业支出13.98万元,卫生健康支出5.79万元,住房保障支出7.99万元。支出较去年减少99.04万元,主要是因为专项业务压缩,专项经费核减。
四、一般公共预算拨款支出
2019年本部门一般公共预算拨款支出预算208.91万元,其中,一般公共服务181.14万元,占86.7%;社会保障和就业支出13.98万元,占6.7%;卫生健康支出5.79万元,占2.8%;住房保障支出7.99万元,占3.8%。具体安排情况如下:工资福利支出94.41万元,办公费24.5万元,项目指出90万元。
(一)基本支出:2019年本部门基本支出预算数118.91万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
(二)项目支出:2019年本部门项目支出预算90万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费:2019年本部门机关本级的机关运行经费114.5万元,比上年预算减少38万元,下降24.92%,主要是落实政府过“紧日子”思想,进一步压减非刚性非急需的支出。
(二)“三公”经费预算:2019年本部门机关本级本年度一般公共预算支出安排的“三公”经费合计为 4.5万元,其中其中,公务接待费 4.5万元,公务用车购置及运行费 0 万元(其中,公务用车购置费万元,公务用车运行费万元),因公出国(境)费 0 万元。“三公”经费同比去年预算持平。持平原因主要是严格贯彻落实中央八项规定和厉行节约有关要求,规范公务接待活动,减少了相关支出。
(三)政府采购情况:2019年本部门政府采购预算总额0万元,其中,货物类采购预算0万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2018年12月底,本部门共有公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2019年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为208.91万元,其中,基本支出118.91万元,项目支出 90万元。
七、名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2019年部门预算表
2019年部门预算及三公经费预算公开套表_44752019年部门预算及三公经费预算公开套表