一、部门基本概况
(一)、职能职责
1.贯彻落实卫生法律、法规和部门规章制度,坚持以“病人为中心”为人民群众提供康复、医疗、护理、保健服务。
2.在卫生行政主管部门的领导下,负责并配合做好全区突发事件的医疗救援任务。
3.贯彻落实传染病预防和管理工作,并做好工作常见病和多发病的诊断治疗工作。
4.做好医院医疗安全、护理安全、消防安全、环境安全、饮食安全等工作。
5.做好城镇职工基本医疗保险和新型农村合作医疗患者的诊治工作。
6.参加上级安排的指令性医疗任务和社会公益性的扶贫、义诊、助残、支农、援外等活动,主动开展公众健康教育。
(二)、机构设置
开设了适应社区卫生服务的全科诊室、急诊室、中医科、外科、妇产科、儿童保健室、妇女保健室、计划生育指导室、口腔科、康复科、健康教育室、预防接种室、X光室、特检室、化验室等科室。
二、部门预算单位构成
1、衡阳市石鼓医院本级
三、部门收支总体情况
(一)收入预算:2018年年初预算数73.07万元,其中,一般公共预算拨款73.07万元。收入较去年增加5万元,主要是因为政府将计划生育的工作经费纳入预算。
(二)支出预算:2018年年初预算数73.07万元,其中,一般公共服务支出73.07万元。支出较去年增加5万元,主要是因为单位工作任务增加。
四、一般公共预算拨款支出预算
2018年一般公共预算拨款收入73.07万元,具体安排情况如下:
(一)基本支出:2018年基本支出年初预算数为18.8万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
(二)项目支出:2018年项目支出年初预算数为54.27万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费支出等。其中:公立医院改革49.27万元、政府购买计生服务专项经费5万元。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2018年本部门的机关运行经费当年一般公共预算拨款18.8万元,同口径比2017年预算持平。
2、“三公”经费预算
我单位为差额拨款单位,财政下拨经费全部用于职工工资福利支出、公立医院改革以及政府购买计生服务项目支出,单位的三公经费、单位运行经费及社会保障费都不在此列支,故此表中的这些项目都未填列。
3、政府采购情况
2018年本单位政府采购预算总额0万元。
4、国有资产占有情况
我单位共有车辆3辆价值41.26万元,均为医疗用车;通用设备11台价值48.82万元,其中50万元以上的设备0台;专用设备72台价值151.66万元,其中100万元以上的设备0台。
5、重点项目预算绩效目标说明:本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2018年部门整体支出绩效目标的金额为73.07万元,其中,基本支出18.8万元,项目支出54.27万元。
六、名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。