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【区教文体局】 区教文体局2018年部门预算与三公经费公开

来源: 计财股      发布时间:2018-02-01 16:30     

  石鼓区教育文化体育局2018年部门预算与三公经费公开       

 

    一、基本情况     

(一)部门主要职责:     

石鼓区教育文化体育局,为区政府工作部门,其主要职责如下:     

1、 贯彻落实国家教育、文化、体育工作的方针、政策和法律、法规、规章,落实省委、省政府、市委、市政府有关教育、文化、体育工作政策要求,结合本区制定具体实施办法和管理制度,并监督实施。     

2、 研究拟定全区教育、文化、体育改革与发展战略和教育、文化、体育事业发展规划、年度计划及发展的重点、结构、速度和步骤,指导并协调实施。     

3、 管理全区的基础教育、职业技术教育、成人教育、幼儿教育、特殊教育和扫除青壮年文盲及继续教育等工作;负责全区社会力量办小学、幼儿园的审批和管理工作;管理全区文化艺术事业,指导艺术创作与生产;推行全民健身计划,指导并开展群众性体育活动,实施国家体育锻炼标准,开展国民体质监测。     

4、 组织指导全区教育、文化、体育的各项改革,拟定教育教学方法改革的实施办法,指导学校内部管理体制的改革,强化教育教学管理。     

5、 主管全区教师工作。制定全区师资建设发展规划、教职工管理制度和培训计划,并组织实施;负责全区中、小、幼教师管理的有关工作;负责教师管理、招聘、调配和职称评聘工作。     

6、 组织和指导全区学校全面实施素质教育及教改教研工作;规划并指导全区学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育及国防教育等工作。     

7、 管理成人高校、成人中专的招生考试工作和高等教育的自学考试工作。     

8、 协调指导师范类大中专毕业生就业工作。     

9、 管理全区勤工俭学工作、教育技术装备、体育设施器材装备和图书建设工作。     

10、 指导全区教育行政执法工作和全区教育系统的纪检、监察、内部审计等工作,负责全区直属学校和学区、教育办的纪检、监察、审计等各项工作。     

11、 管理全区文化艺术事业,拟定社会文化事业发展规划并组织实施,指导各类社会文化事业的建设与发展,管理全区性重大文化活动。     

12、 管理全区文化市场,拟定全区文化市场的市场规划并组织实施,做好全区文化市场年审管理工作。     

13、 拟定本区出版物市场的有关政策规定,对图书、报刊、电子、音像等新闻出版活动(包括出版物的出版、印刷、复制、发行)实施监督管理;查处或组织查处非法出版活动和非法出版物,拟定出版物“扫黄”、“打非”方案并组织实施,组织、协调集中行动和案件的查处。     

14、 组织国内、省内、市内体育竞赛,制定全区性体育竞赛制度和计划,指导全区性体育竞赛工作。     

15、 统筹管理本部门教育、文化、体育经费;会同有关部门,拟定教育、文化、体育经费筹措、拨款、基建投资的政策规定,完善经费的管理制度。     

16、 负责中小学、幼儿园校车日常管理工作。     

17、 负责全区教育、文化、体育基本信息的统计、分析和发布。     

18、 负责全区文物管理和保护、利用工作,负责历史文化名城的创建工作。     

19、 负责职责范围内对有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理的职责。     

20、 承办区人民政府交办的其他事项。     

(二) 部门预算单位构成情况     

区教文体局是正科级全额拨款单位。下属16所法人单位学校,至2017年12月,区教育系统共有财政全额拨款人员1532人(其中在职954人、离休3人、退休575人)。     

二、2018年收支预算情况     

(一) 收入预算     

2018年全年收入预算总计14899.26万元,其中一般预算拨款14774.26万元(经费拨款10674.26万元、非税收入拨款200万元、上级专项拨款3900万元)、基金预算拨款125万元。     

(二) 支出预算     

全年支出预算总计14899.26万元,其中(基本支出10762.78万元,工资福利支出8798.04万元、一般商品和服务支出1165.46万元、对个人和家庭的补助799.27万元)、项目支出4136.49万元。     

2018年全年预算收支平衡。     

三、2018年一般公共预算拨款支出预算     

2018年一般公共预算拨款14774.26万元,具体安排如下:     

(一 )基本支出     

2018年区本级年初预算数10762.78万元,是指为保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括基本工资、津贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 其中办公费207.3万元,印刷费83.47万元,水费29.82万元,电费59.19万元,邮电费5.25万元,物业管理费7.01万元,差旅费14.39万元,维修费47.01万元,租赁费2.52万元,会议费8.23万元,培训费117.83万元,公务接待费27.61万元,专用材料费35.83万元,劳务费46.12万元,委托业务费0.33万元,工会经费222.2万元,福利费22.72万元,公务用车运行维护费2.9万元,其他交通费用8.88万元,其他商品和服务支出216.85万元,合计1165.46万元。     

(二)项目支出     

2018年年初预算4136.49万元,是指为完成特定的教育工作任务,用于专项业务工作的经费支出,如校舍的改扩建,大型修缮,大型教学通用及专用设备的购置等项目支出。      

(三) “三公”经费支出     

本年度一般公共预算支出安排的“三公”经费合计为30.5万元,其中因公出国(境)费用0元,公务用车购置及运行费2.89万元,公务接待费27.61万元。“三公”经费同比去年预算略有降低。下降原因主要是严格贯彻落实中央八项规定和厉行节约有关要求,加强公务用车管理,规范公务接待活动,减少了相关支出。

 

    附:2018年部门预算与三公经费公开套表-教育局

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