收 支 预 算 总 表 | |||
单位名称 :区社保局 | 单位:元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 本年预算 | 项 目 | 本年预算 |
一、一般预算拨款 | 12,809,672.76 | 一、基本支出 | 287,672.76 |
经费拨款 | 4,467,672.76 | 工资福利支出 | 224,962.52 |
纳入预算管理的非税收入拨款 | 20,000.00 | 一般商品和服务支出 | 40,000.00 |
上级专项拨款 | 8,322,000.00 | 对个人和家庭的补助 | 22,710.24 |
二、基金预算拨款 | 二、项目支出 | 12,552,000.00 | |
三、财政专户管理的非税收入拨款 | 专项商品和服务支出 | 20,000.00 | |
四、经营收入 | 专项对个人和家庭的补助 | 12,532,000.00 | |
五、上级补助收入(直拨) | 对企事业单位的补贴 | ||
六、附属单位缴款 | 赠与 | ||
七、其他收入 | 30,000.00 | 债务利息支出 | |
债务还本支出 | |||
其他资本性支出 | |||
基本建设支出 | |||
其他支出 | |||
三、经营支出 | |||
四、对附属单位补助支出 | |||
五、上缴上级支出 | |||
本年收入合计 | 12,839,672.76 | 本年支出合计 | 12,839,672.76 |
八、用事业基金弥补收支差额 | 七、结余分配 | ||
九、上年结余 | 八、年末结余 | ||
收入总计 | 12,839,672.76 | 支出总计 | 12,839,672.76 |