石鼓区区委宣传部2021年部门预算公开说明
目录
第一部分 石鼓区委宣传部2021年部门预算说明
一、部门职责及内设机构
(一)职能职责
(二)机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
(一)收入预算
(二)支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
(一)基本支出
(二)项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
(二)"三公"经费预算
(三)一般性支出情况
(四)政府采购情况
(五)预算绩效管理情况
(六)国有资产占有使用情况
七、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算基本支出表(政府预算经济科目)
八、政府性基金预算支出表
九、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出预算表
十、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
十一、项目预算绩效目标申报表
第一部分 石鼓区委宣传部2021年部门预算说明
一、部门职责及内设机构
(一)贯彻执行中央、省委、市委和区委关于宣传工作的方针、政策,督促检查落实情况;按照市委宣传部和区委的要求,部署全区宣传思想工作;指导区文化部门和各镇街道党(工)委制定工作目标和措施;协调区直宣传系统各部门之间的关系。
(二)统筹协调全区党的意识形态工作,贯彻落实党中央、省委、市委和区委关于意识形态工作决策部署,组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查,结合巡视巡察工作开展专项检查。
(三)负责指导全区理论学习、理论宣传、理论研究和理论教育工作,做好区委中心组理论学习服务工作;对区直单位和镇街道党(工)委中心组理论学习进行检查指导。
(四)负责新闻宣传和舆论引导工作。
(五)在职权范围内参与新闻出版、版权、电影行政事务。
(六)负责统筹分析研判和引导社会舆论,领导区委融媒体中心工作,组织协调有关行政审批工作,组织开展对外宣传工作;负责全区新闻发布工作。
(七)对区互联网信息办公室互联网宣传和信息内容管理方面的工作实施方针、政策的指导。归口领导和管理区委网络安全和信息化委员会办公室(以下简称区委网信办);承担区委网络安全和信息化委员会具体工作。负责互联网宣传和信息内容管理工作,落实互联网信息传播方针、政策;组织、协调网上宣传和舆论引导;规划、指导全区网络文化的建设和发展,依法做好全区网络信息内容的管理。
(八)协调指导全区文化体制改革和文化产业发展工作。
(九)负责指导文化精品的生产,组织实施精神文明建设"五个一工程",指导全区开展文化艺术活动;按有关规定负责区级宣传文化事业发展专项资金和文化事业建设费的管理工作。
(十)负责规划、部署全局性的思想政治工作;配合有关部门做好党员教育工作。
(十一)负责精神文明建设工作;组织文明创建活动和社会主义核心价值观教育。
( 十二)参与、指导各镇街道党(工)委副科级宣传委员和镇街综合文化站站长的配备工作。
(十三)制定全区宣传文化系统干部教育培训规划并组织实施;负责全区政工和新闻系列专业技术职务的评审工作;会同有关部门做好宣传文化系统的人才工作。
(十四)领导区"扫黄打非"领导小组工作。
(十五)完成区委交办的其他任务。
2、机构设置
2021年度区委宣传部预算包含的内部构成部门部办公室、意识形态工作组、文艺文产组、文明创建指导股、新闻组、宣传教育股、及新时代文明实践服务中心、网络事务服务中心2个内设机构。至2020年12月31日,本部门年末实有人数18人,其中,在职14人,离退休4人。
二、部门预算单位构成
纳入2021年部门预算编制范围的预算单位包括部本级及石鼓区新时代文明实践服务中心和区网络信息事务服务中心直属事业单位。
三、部门收支总体情况
2021年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入全部为一般公共预算拨款收入,支出包括保障局机关及其所属事业单位基本运行的经费,以及财政业务专项经费。
(一)收入预算:2021年年初预算数111.53万元,其中,一般公共预算拨款111.53万元。同口径相比上年增加1.66万元,上升1.5%,主要原因是2021年人员工资基数调整纳入范围。
(二)支出预算:2021年年初预算数111.53万元,其中,一般公共服务支出92.59万元,文化旅游体育与传媒支出6万元,社会保障和就业支出5.8万元,卫生健康支出3万元,住房保障支出4.14万元。同口径相比上年增加1.66万元,上升1.5%,主要原因2021年人员工资基数调整纳入范围。
四、一般公共预算拨款支出预算
2021年一般公共预算拨款收入111.53万元,其中,一般公共服务支出92.59万元,文化旅游体育与传媒支出6万元,社会保障和就业支出5.8万元,卫生健康支出3万元,住房保障支出4.14万元。具体安排情况如下:
(一)基本支出
2021年年初预算数为53.53万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费,其中:工资福利支出34.59万元、一般商品和服务支出18.94万元。
(二)项目支出
2021年年初预算数为58万元,其中对外宣传经费30万、区级意识形态引导资金10万、区委网络安全委员会专项经费2万、网管、舆情处理专项经费8万、党报党刊订阅费6万、中心组学习专项经费2万。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费情况
2021年本部门的机关运行经费当年一般公共预算拨款6万元,同口径比2020年预算减少2.35万元,减少28.1%,主要原因是减少了一般性支出、非急需、刚性支出。
(二)"三公"经费预算
2021年本部门"三公"经费预算数为3.5万元,其中,公务接待费3.5万元,公务用车购置及运行费0万元(其中公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。与上年度相比下降12.5%,主要是进一步加强公务接待管理,严格控制接待费用。
(三)一般性支出情况
2021年本部门会议费预算0万元,培训费预算0万元。
(四)政府采购情况
2021年本部门政府采购预算总额0万元,其中政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元。
(五)预算绩效管理情况
2021年本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为111.53万元,其中,基本支出53.53万元,项目支出58万元,具体绩效目标详见附件。
(六)国有资产占有情况
截至2020年12月31日,单位价值10万元以上通用设备0台(套),单价10万元以上专用设备0台(套)。
七、名词解释
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
"三公"经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。