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石鼓区残疾人联合会2022年预算公开说明

来源: 石鼓区残疾人联合会      发布时间:2022-04-08 17:24     

2022年石鼓区残疾人联合会预算公开说明

目录


第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

(一)基本支出

(二)项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费预算

(三)一般性支出情况

(四)政府采购情况

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况

(六)预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2022年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算基本支出表(政府预算经济科目)

8、政府性基金预算支出情况表

9、公共财政拨款“三公”经费支出预算表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。



第一部分部门预算说明

 

一、部门基本概况

(一)职能职责

石鼓区残疾人联合会的主要职责是:开展残疾人康复、精防、劳动就业、培训、扶贫、教育等。

(二)机构设置

石鼓区残疾人联合会内设:办公室、财务室、康复股、教育就业股、维权股、福利基金会办公室共6个科室。

石鼓区残联隶属于区政府正科级全额拨款单位,现有编制3人,年末实有3人。

二、部门预算单位构成

石鼓区残疾人联合会只有本级,没有其他预算单位,因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算30.37万元,其中,一般公共预算拨款30.37万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入0   万元。收入较去年减少12.62万元,降幅29.35%。主要原因是公用经费减少。

(二)支出预算:2022年本部门支出预算30.37万元,其中,社会保障和就业支出26.25万元,卫生健康支出1.73万元,住房保障支出2.39万元。支出较去年减少12.62万元,降幅29.35%。主要原因是公用经费减少。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算30.37万元,其中,社会保障和就业支出26.25万元,占86.43%;卫生健康支出1.73万元,占5.69%;住房保障支出2.39万元,占7.86%。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2022年本部门基本支出预算数30.37万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出:2022年本部门项目支出预算0万元。

五、政府性基金预算支出

2022年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费:2022年本部门机关本级的机关运行经费3.33万元,比上年预算持平。

(二)“三公”经费预算:2022年本部门机关本级“三公”经费预算数为0.3万元,其中,公务接待费0.3万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少0.15万元,主要原因是进一步加强公务接待管理,严格控制接待费用。

(三)一般性支出情况:2022年本部门会议费预算0万元,培训费预算0.5万元,拟开展2次培训,人数为36人,内容为动态更新报表填报培训;拟举办工会等节庆、赛事活动,经费预算0.9万元。

(四)政府采购情况:2022年本部门政府采购预算总额0万元,其中,货物类采购预算0万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2021年12月底,本部门共有公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车 0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为30.37万元,其中,基本支出30.37万元,项目支出0万元,具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

 

 

第二部分2022年部门预算表


     

     石鼓区残联2022年度部门预算及三公经费公开套表

区残联2022年度预算整体支出绩效目标申报表




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