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石鼓区信访局2022年部门预算公开说明

来源: 石鼓区信访局      发布时间:2022-04-29 10:57     


石鼓区信访局2022部门预算公开说明

  

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

(一)基本支出

(二)项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费预算

(三)一般性支出情况

(四)政府采购情况

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况

(六)预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2022年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算基本支出表(政府预算经济科目)

8、政府性基金预算支出情况表

9、公共财政拨款“三公”经费支出预算表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

 

 

 

 

 

 

 


第一部分 部门预算说明

 

一、部门基本概况

(一)职能职责

石鼓区信访局贯彻落实党中央关于信访工作的方针政策和决策部署,全面贯彻落实省委、市委、区委关于信访工作的部署要求,在履行职责过程中坚持和加强党对信访工作的集中统一领导。石鼓区信访局主要职责是:

(一)负责中央和省颁发的各项信访工作法律、法规及规章制度的贯彻执行,并根据我区实际情况制定实施意见。

(二)负责处理国内群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给区委、区政府及领导同志的来信、来电、来访和网上投诉;负责做好区委、区政府领导同志接待上访群众的组织服务工作。

(三)承办中央和国家机关、省委和省政府、市委和市政府、区委和区政府交办的信访事项,督促检查领导同志批示件的落实情况;向镇、街道和区直部门交办信访事项,督促检查处理落实情况。

(四)综合反映群众信访中的重要情况和带政策性、倾向性、苗头性问题,研究、统计、分析信访情况,及时向区委、区政府提出完善政策和改进工作的建议。

(五)协同有关部门处理跨地区、跨部门的重大信访问题;协调处理群众来区到市赴省进京上访和异常、突发性信访事项;协调指导全区各级党政机关的信访工作。

(六)承担区信访工作联席会议的日常工作,督促落实联席会议决定的事项;承担区人民政府信访事项复查复核办公室的日常工作,负责区人民政府信访事项的复查复核工作。

(七)开展信访工作宣传和理论研讨,总结推广信访工作经验,提出改进和加强信访工作的意见;对全区各级党政单位的信访工作进行指导、督促、协调、检查、考核。

(八)负责全区网上投诉处理工作;指导全区信访信息系统建设和应用,指导信访部门办公自动化建设。

(九)掌握全区信访工作队伍建设情况,提出加强信访队伍建设措施;对信访工作中失职、渎职行为提出处理建议;组织信访干部培训。

(十)完成区委、区政府交办的其他事项。

(二)机构设置。

石鼓区信访局行政编制3名。设局长1名,副局长2名。局所属设二级机构立人民来访接待中心,编制10名。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算,纳入编制范围的预算单位包括:区信访局设办公室、复查复核督查股、接访办信股三个内设股室,局所属二级机构人民来访接待中心。

石鼓区信访局单位部门只有本级,没有其他预算单位,因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算 73.97万元,其中,一般公共预算拨款 73.97 万元,政府性基金预算拨款  0 万元,国有资本经营预算拨款  0 万元,纳入专户管理的非税收入   0万元。收入较去年减少  32.41 万元,主要是今年同比去年减少项目支出预算

(二)支出预算:2022年本部门支出预算 73.97  万元,其中,一般公共服务支出  61.97万元,公共安全支出  0 万元,教育支出  0 万元,科学技术支出  0 万元,社会保障和就业支出 7.48 万元,卫生健康支出  3.23 万元,住房保障支出   4.84万元。支出较去年增加 32.41  万元,主要是因为今年本单位人员增加

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算 73.97  万元,其中,一般公共服务支出 61.97 万元,占  79  %;公共安全支出  0 万元,占21%2022年一般公共预算拨款收入73.97万元。

(一)基本支出:2022年本部门基本支出预算数 73.97 万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出:2022年本部门项目支出预算  0 万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等

五、政府性基金预算支出

2022年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费:2022年本部门机关本级运行经费当年一般公共预算拨款12万元,同口径比2021比上年预算增加 2.4 万元,上涨20%,主要是有新进人员增加公用经费。

(二)三公经费预算:2022年本单位三公经费预算数为  0.5 万元,其中,公务接待费 0.5  万元,公务用车购置及运行费 0  万元(其中,公务用车购置费 0万元,公务用车运行费 0万元),因公出国(境)费  0  万元。2022三公经费预算较2021年持平。

(三)一般性支出情况:2022年本部门会议费预算 0.4  万元,拟召开  新《信访条例》 会议,人数  40 人,内容为信访条例宣讲、学习;培训费预算 0.4  万元,拟开展 信《信访条例》  培训,人数  40 人,内容为 新信访条例培训与实施 

(四)政府采购情况:2022年本部门政府采购预算总额 0 万元,其中,货物类采购预算 0  万元;工程类采购预算  0万元;服务类采购预算  0 万元。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至202112月底,本部门共有公务用车 0 辆,其中,机要通信用车  0 辆,应急保障用车 0 辆,执法执勤用车 0 辆,特种专业技术用车 0 辆,其他按照规定配备的公务用车 0 辆;单位价值50万元以上通用设备  0 台,单位价值100万元以上专用设备  0 台。2022年拟新增配置公务用车  0辆,其中,机要通信用车  0 辆,应急保障用车  0辆,执法执勤用车 0 辆,特种专业技术用车 0 辆,其他按照规定配备的公务用车 0 辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备  0 台,单位价值100万元以上专用设备 0  台。

(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为  73.97万元,其中,基本支出 73.97万元,项目支出  0 万元,具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2三公经费:纳入省(市/县)财政预算管理的三公经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

 

 

第二部分 2022年部门预算表

2022年石鼓区信访局部门整体支出绩效目标申报表

信访局2022预算公开套表



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