2025年中共石鼓区委融媒体中心部门预算
目 录
第一部分 2025年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分 2025年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
13、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
14、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
19、国有资本经营预算支出表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、其他项目支出绩效目标表
23、部门整体支出绩效目标表
注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况
第一部分 2025年部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责。
1.全面贯彻落实党和国家在新闻宣传方面的路线、方针、政策,发挥新闻宣传主阵地作用,进一步提升全区新闻宣传的影响力。
2.整合区内媒体资源,按照移动优先原则,利用移动传播技术,形成渠道丰富、覆盖广泛、传播有效、可管可控的移动传播矩阵。
3.按照“媒体+”理念,从单纯的新闻宣传向公共服务领域拓展,从单向传播向多元互动传播延伸,将媒体与政务、服务等业务相结合,提供多样化的综合服务,开展“媒体+政务”“媒体+服务”等业务,满足用户多样化的需求。
4.围绕区委、区政府中心工作和社会民生,充分利用广播、电视、报纸、网络和“两微一端”等媒体资源,挖掘新闻线索,策划新闻选题,组织实施全区新闻宣传工作和重大宣传报道活动。
5.负责组织协调对外新闻宣传工作,加强与各级新闻媒体沟通联系,向中央、省、市主流媒体和上级新闻主管部门报送新闻线索、素材及稿件,协助区外新闻媒体对我区宣传报道工作,保持、巩固和发展与各级新闻媒体的良好关系。
6.负责石鼓区新闻宣传、重大活动等的图文资料收集。负责区外媒体报道石鼓区相关新闻资料的收集、整理、统计、上报和归档工作。
7.负责本级新闻网站、微博、微信公众号、客户端等新媒体的信息采编、审核、发布、更新及相关运维管理工作。
8.负责新闻媒体宣传舆情和内容的分析,及时研判,上报信息,为相关舆情处置提供科学依据和建议。
9.负责建立、健全全区新闻通讯员、基层信息员队伍,做好通讯员、信息员联络培训工作。
10.完成区委和区委宣传部交办的其它任务。
(二)机构设置。
根据编办核定,我局内设股室5个,所属事业单位0个,全部纳入2025年部门预算编制范围。
内设股室分别是办公室、新闻采编室、技术运维室、舆情监测室、编辑制作室。
二、部门预算单位构成
本部门只有本级,没有其他预算单位,因此本部门预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
2025年部门预算即本部门本级预算。本部门2025年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,所以公开的附件15、16、17、18、19、20、21表均为空。
(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算109.57万元,其中,一般公共预算拨款109.57万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入0万元,上年结余资金0万元。收入较去年减少117.59万元,下降51.77%,主要是本年度没有项目支出。
(二)支出预算:2025年本部门支出预算109.57万元,其中,一般公共服务支出60.56万元,社会保障和就业支出10.89万元,卫生健康支出6.31万元,住房保障支出8.70万元,城乡社区支出23.11万元。支出较去年减少117.59万元,下降51.77%,主要是本年度没有项目支出。
四、一般公共预算拨款支出
2025年本部门一般公共预算拨款支出预算109.57万元,其中一般公共服务支出60.56万元,占55.27%;社会保障和就业支出10.89万元,占9.94%;卫生健康支出6.31万元,占5.76%;住房保障支出8.70万元,占7.94%;城乡社区支出23.11万元,占21.09%。具体安排情况如下:
(一)基本支出:2025年本部门基本支出预算数109.57万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
(二)项目支出:2025年本部门项目支出预算0万元。
五、政府性基金预算支出
2025年本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费:2025年本部门机关本级的机关运行经费11.16万元,比上年预算减少0.84万元,下降7%,主要是本部门贯彻落实党政机关习惯“过紧日子”要求。
(二)“三公”经费预算:2025年本部门机关本级“三公”经费预算数为0万元,其中,公务接待费0万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。2025年“三公”经费预算较上年度减少,主要是牢固树立过“紧日子”的思想,大力压缩三公经费。
(三)一般性支出情况:2025年本单位会议费预算0万元;培训费预算0万元;拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动,经费预算0万元。
(四)财政专户预算:2025年本部门财政专户预算0万元,与上年预算持平。
(五)政府采购情况:2025年本部门政府采购预算总额0万元,其中,货物类采购预算0万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。
(六)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2024年12月底,本部门共有公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
(七)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为109.57万元,其中,基本支出109.57万元,项目支出0万元,具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2025年部门预算表