单位:万元 | |||||
项目 | 2016年预算数 | 2015年预算数 | 比上年增减额 | 比上年增减% | 备注 |
1、一般公共服务 | 23922 | 22303 | 1619 | 7.26 | |
2、国防 | 301 | 215 | 86 | 40.00 | |
3、公共安全 | 2154 | 2038 | 116 | 5.69 | |
4、教育 | 15977 | 13940 | 2037 | 14.61 | |
5、科学技术 | 814 | 790 | 24 | 3.04 | |
6、文化体育与传媒 | 112 | 41 | 71 | 173.17 | |
7、社会保障和就业 | 14886 | 11719 | 3167 | 27.02 | |
8、医疗卫生 | 8238 | 7336 | 902 | 12.30 | |
9、节能环保 | 13 | 13 | 0 | 0.00 | |
10、城乡社区事务 | 7526 | 5981 | 1545 | 25.83 | |
11、农林水事务 | 4873 | 4370 | 503 | 11.51 | |
12、交通运输 | 40 | 40 | 0 | 0.00 | |
13、资源勘探信息 | 166 | 161 | 5 | 3.11 | |
14、商业服务业等 | 51 | 6 | 45 | 750.00 | 科目调整 |
15、住房保障支出 | 609 | ||||
15、其他支出 | 25 | 20 | 5 | 25.00 | |
16、预备费 | 2200 | 2100 | 100 | 4.76 | |
区级财政支出合计 | 81907 | 71073 | 10834 | 15.00 | |
上解上级支出 | 1400 | 1607 | |||
原体制上解 | |||||
专项上解 | 1400 | 1607 | |||
净结余 | 286 | ||||
支出总计 | 83593 | 72680 |