2026年石鼓区潇湘街道办事处部门预算
目 录
第一部分2026年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分 2026年部门预算表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
五、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
十、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
十一、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
十二、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
十三、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
十四、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
十五、一般公共预算“三公”经费支出表
十六、政府性基金预算支出表
十七、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
十八、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
十九、国有资本经营预算支出表
二十、财政专户管理资金预算支出表
二十一、专项资金预算汇总表
二十二、其他项目支出绩效目标表
二十三、部门整体支出绩效目标表
注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况
第一部分 2026年部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
1.贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规、规章以及区委、区政府的决定、命令和指示。
2.组织实施潇湘街道的经济和社会发展。负责辖区内社会性、地区性、公益性、群众性工作,完成区委、区政府部署的各项任务。
3.负责管理好各职能部门,充分发挥它们的职能作用,保证各项行政工作的正常开展。
4.负责保护公有财产不受侵占,维护社会秩序,保障公民的人身权利和合法权益。
5.负责本行政区域内的社区城市管理工作。
6.会同计生部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作,完成区下达的各项计划生育指标任务。
7.协助武装部门做好潇湘街道辖区民兵训练和公民服兵役工作。
8.负责在潇湘街道开展普法教育工作,做好民事调解,开展法律咨询、服务等工作,维护居民的合法权益,搞好辖区内社会管理综合治理工作。
9.承办区委、区人民政府交办的其他事项。
(二)机构设置
根据编办核定,我局内设股室4个,所属事业单位6个,全部纳入2026年部门预算编制范围。
内设股室分别是党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、平安法治和应急管理办公室。
所属事业单位分别是社会事务综合服务中心、生态事务中心、文化综合服务中心、退役军人服务站、便民服务中心综合行政执法大队。
二、部门预算单位构成
本部门只有本级,没有其他预算单位,因此本部门预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
2026年部门预算即本部门本级预算。本部门2026年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,所以公开的附件16、17、18、19、20表均为空。
(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2026年本部门收入预算1253.17万元,其中,一般公共预算拨款1253.17万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入0万元,上年结余资金0万元。收入较去年减少127万元,下降9.20%,主要是人员经费中工资福利支出及公用经费减少,贯彻落实党政机关习惯“过紧日子”要求。
(二)支出预算:2026年本部门支出预算1253.17万元,其中,一般公共服务支出535.40万元,社会保障和就业支出81.18万元,卫生健康支出29.89万元,城乡社区支出566.08住房保障支出40.62万元。支出较去年减少127万元,下降9.20%,主要是人员经费中工资福利支出及公用经费减少,贯彻落实党政机关习惯“过紧日子”要求。
四、一般公共预算拨款支出
2026年本部门一般公共预算拨款支出预算1253.17万元,其中一般公共服务支出535.40万元,占42.72%;社会保障和就业支出81.18万元,占6.48%;卫生健康支出29.89万元,占2.39%;城乡社区支出566.08万元,占45.17%;住房保障支出40.62万元,占3.24%。具体安排情况如下:
(一)基本支出:2026年本部门基本支出预算数797.49万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
(二)项目支出:2026年本部门项目支出预算455.68万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:2026年村社区办公用房租金支出18.28万元,主要用于2026年村社区办公用房租金;2026年村社区工作经费支出49万元,主要用于2026年村社区工作经费等方面;2026年社区运转经费支出388.40万元,主要用于2026年社区运转经费等方面。
五、政府性基金预算支出
2026年本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费:2026年本部门机关本级的机关运行经费81.76万元,比上年预算减少11.31万元,下降12.15%,主要是本部门贯彻落实党政机关习惯“过紧日子”要求。
(二)“三公”经费预算:2026年本部门机关本级“三公”经费预算数为0万元,其中,公务接待费0万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。2026年“三公”经费预算较上年度持平,主要是牢固树立过“紧日子”的思想,大力压缩三公经费。
(三)一般性支出情况:2026年本部门会议费预算0万元,拟召开0次会议,人数约0人次;培训费预算0万元,拟开展0次培训,人数0人;未安排节庆、晚会、论坛、赛事活动等经费预算。
(四)委托业务费情况:2026年本部门本级的委托业务费0万元,比上年预算减少0万元,下降0%,主要原因是未安排此项支出。
(五)政府采购情况:2026年本部门政府采购预算总额0万元,其中,货物类采购预算0万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。
(六)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2025年12月底,本部门共有公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2026年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
(七)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2026年部门整体支出绩效目标的金额为1253.17万元,其中,基本支出797.49万元,项目支出455.68万元,具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1.机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
3.委托业务费:反映因委托外单位办理业务(如委托开展的课题研究、咨询、评审和规划等)而支付的委托业务费。
第二部分2026年部门预算表