2026年石鼓区水利局部门预算
目录
第一部分 2026年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分2026年部门预算表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
五、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
十、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
十一、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
十二、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
十三、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
十四、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
十五、一般公共预算“三公”经费支出表
十六、政府性基金预算支出表
十七、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
十八、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
十九、国有资本经营预算支出表
二十、财政专户管理资金预算支出表
二十一、专项资金预算汇总表
二十二、其他项目支出绩效目标表
二十三、部门整体支出绩效目标表
注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况
第一部分2026年部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
1、研究拟定全区水利工作的方针政策、发展战略、中长期规划和年度计划。
2、负责水资源(含空中水、地表水、地下水)保护工作;组织实施取水许可证制度和水资源费征收制度。组织指导水利设施、水域及其岸线的管理和保护,负责河道管理工作及水行政执法,协调并仲裁部门间和乡、街道间的水事纠纷。指导水利工程建設与运行管理。
3、依法负责水利行业安全生产工作,组织指导水库、水电站大坝的安全监管,指导水利建设市场的监督管理,组织实施水利工程建设的监督。
4、负责全区水利建设与管理工作。组织编制中小型水利基建项目建议书和可行性报告。
5、负责防治水旱灾害,承担区防汛抗旱指挥部的日常工作。组织、协调、监督、指挥全区防汛抗旱工作,对全区重要水利工程实施防汛抗旱高度和应急水量高度,编制全区防汛抗旱应急预案并组织实施。指导水利突发公共事件的应急管理工作。
6、指导农村水利工作。组织协调农田水利基本建设、农村水电电气化和乡镇供水工作;指导水灌溉和农村饮水工作;对中小型水电站建设的选址、库容规划提出意见。
7、承担库区移民事务工作,负责编制石鼓区移民安置发展规划,组织实施移民安置,组织协调移民生产开发及贫困移民的脱贫扶持;依法依规管理移民资金,负责移民工作政策法规的宣传和实施,依法维护移民合法权益,组织开展移民干部及移民培训;负责移民信访接待工作,指导协调乡、街道做好移民安置区的社会稳定工作。
8、承办区委、区人民政府交办的其他事项。
(二)机构设置
根据编办核定,我局内设股室6个,所属事业单位4个,全部纳入2026年部门预算编制范围。
内设股室分别是综合办公室,河长制工作股,水资源股,规划建设股,质量监督股,移民股。
所属事业单位是区水旱灾害防御事务中心、区库区移民事务中心、区河湖与水资源事务中心、区水政监察大队。
二、部门预算单位构成
本部门只有本级,没有其他预算单位,因此本部门预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
2026年部门预算即本部门本级预算。本部门2026年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,所以公开的附件16、17、18、19、20表均为空。
(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2026年本部门收入预算257.72万元,其中,一般公共预算拨款257.72万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入0万元,上年结余资金0万元。收入较去年增加6.90万元,上升2.75%,主要是人员工资、社保按政策正常调增,水利日常监管、防汛抗旱、河长制等基础保障经费相应增加。
(二)支出预算:2026年本部门支出预算257.72万元,其中,农林水支出200.26万元,社会保障和就业支出24.27万元,卫生健康支出14.03万元,住房保障支出19.16万元。支出较去年增加6.90万元,上升2.75%,主要是人员经费增加、水利业务运行保障增强。
四、一般公共预算拨款支出
2026年本部门一般公共预算拨款支出预算257.72万元,其中农林水支出200.26万元,占77.71%;社会保障和就业支出24.27万元,占9.42%;卫生健康支出14.03万元,占5.44%;住房保障支出19.16万元,占7.43%。具体安排情况如下:
(一)基本支出:2026年本部门基本支出预算数257.72万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
(二)项目支出:2026年本部门项目支出预算0万元。
五、政府性基金预算支出
2026年本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费:2026年本部门机关本级的机关运行经费27.41万元,比上年预算增加0.95万元,上升3.59%,主要是水利巡查、业务办公、资料文印等业务量增加,日常运转经费增加。
(二)“三公”经费预算:2026年本部门机关本级“三公”经费预算数为0万元,其中,公务接待费0万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。2026年“三公”经费预算较上年度持平,主要是牢固树立过“紧日子”的思想,大力压缩三公经费。
(三)一般性支出情况:2026年本部门会议费预算0万元,拟召开0次会议;培训费预算0万元,拟开展0次培训;未安排节庆、晚会、论坛、赛事活动等经费预算。
(四)委托业务费情况:2026年本部门本级的委托业务费1万元,与上年预算持平,主要是牢固树立过“紧日子”的思想,严格控制相关经费。
(五)政府采购情况:2026年本部门政府采购预算总额0万元,其中,货物类采购预算0万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。
(六)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2025年12月底,本部门共有公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2026年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
(七)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2026年部门整体支出绩效目标的金额为257.72万元,其中,基本支出257.72万元,项目支出0万元,具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1.机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
3.委托业务费:反映因委托外单位办理业务(如委托开展的课题研究、咨询、评审和规划等)而支付的委托业务费。
第二部分 2026年部门预算表